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Analyser le résultat du paiement d'une échéance

  1. Vous avez demandé la création d'un abonnement avec montants et échéances fixes. Vous recevez une notification spécifique à chaque échéance, identifiable grâce à la valeur du champ vads_url_check_src :
    Valeur Description
    REC

    Valeur envoyée uniquement pour les paiements par abonnement si le marchand a configuré la règle "URL de notification à la création d'un paiement récurrent".

    Non applicable pour le prélèvement ponctuel SEPA.
  2. Identifiez le mandat et l'abonnement relatifs au paiement de l'échéance en testant les champs suivants:
    Champ Description
    vads_identifier Référence unique du mandat (RUM)
    vads_subscription Identifiant de l'abonnement
    vads_sequence_number Numéro d'échéance de l'abonnement
  3. Récupérez les détails de la transaction :
    Nom du champ Description
    vads_acquirer_network Code du réseau acquéreur. Valorisé à SEPA.
    vads_amount Montant de l'échéance (en centimes).
    vads_currency Code numérique de la devise, valorisé à 978.
    vads_occurrence_type Type d'occurrence.

    Valorisé à RECURRENT_INTERMEDIAIRE.

    vads_presentation_date Renvoie la date de l'échéance demandée.
    vads_trans_id Identifiant de la transaction transmis par le marchand.
    vads_trans_status Statut de la transaction (voir tableau ci-dessous).
    vads_trans_uuid Identifiant de la transaction généré par la plateforme.

    Le statut de la transaction est retourné dans le champ vads_trans_status :
    Valeur Description
    AUTHORISED

    Accepté, en attente de remise

    La pré-notification a été envoyée. Le prélèvement est en attente de remise.

    REFUSED

    Refusé

    Statut retourné en cas de paiement par identifiant lorsqu'on a défini des règles dans la gestion des risques ou lorsque le mandat a expiré.

    AUTHORISED_TO_VALIDATE

    À valider

    La demande de prélèvement a été réalisée en mode "validation manuelle". Le marchand doit valider la transaction manuellement dans son Back Office Marchand pour autoriser l’envoi du mandat à la banque.

    La pré-notification ne sera envoyée qu’après validation de la transaction.

    Un processus automatique d’envoi d’e-mail s’opère tous les jours et ce, plusieurs fois par jour (toutes les 3 heures) sans aucune intervention de votre part.

    La transaction peut être validée tant que la date d'expiration de la demande d'autorisation n’est pas dépassée. Si cette date est dépassée alors le paiement prend le statut Expiré. Ce statut est définitif.

    WAITING_AUTHORISATION

    En attente d'autorisation

    WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE

    A valider et autoriser

    Le délai de remise en banque est supérieur à la durée de validité de l'autorisation.

    Le marchand doit valider manuellement la transaction afin que la demande d’autorisation et la remise aient lieu.

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