Importer un fichier
- Depuis votre Back Office Marchand, cliquez sur le menu Gestion > Ordres de paiement.
- Cliquez sur le bouton Importer puis sur Ordres de paiement.
- Sélectionnez la boutique avec laquelle vous souhaitez créer les ordres de paiement.
- Deux actions sont proposées :
- Vérifier le format du fichier.
Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier.
En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.
Si le fichier est valide, un nouvel écran vous propose d'importer le fichier.
- Importer un fichier.
Cette option permet de contrôler la structure et le contenu du fichier puis de créer les ordres de paiement à partir des informations qu'il contient.
En cas d'erreur, un rapport s'affiche et indique l'erreur détectée et la ligne concernée.
Si le fichier est valide, un message de confirmation s'affiche. Si vous confirmez l'import, les ordres de paiement sont créés et les e-mails envoyés automatiquement.
- Vérifier le format du fichier.
La taille du fichier est limitée à 1024 ko et 2000 lignes maximum. Au-delà de 2000 enregistrements, il est recommandé de générer plusieurs fichiers.
Les tableaux ci-dessous listent les différents types d'erreurs liés aux ordres de paiement par sms.
- Erreurs
dans la ligne Enregistrement d'en-tête
Message d'erreur Description Header incorrect La première ligne du fichier doit être de la forme "version;shopId;MODE;CHANNEL". Numéro de version de fichier incorrect Le premier champ du header doit être valorisé à "02". Numéro de boutique incorrect L'identifiant boutique doit être exprimé sur 8 chiffres et doit correspondre avec la boutique sélectionnée pour l'import du fichier. Mode incorrect Deux valeurs possibles : "TEST" ou "PRODUCTION". Depuis le menu "Ordres de paiement de test", vous ne pouvez pas envoyer la valeur PRODUCTION.
Depuis le menu "Ordres de paiement", vous ne pouvez pas envoyer la valeur TEST.
Canal incorrect Le canal doit être valorisé à "ALL". - Erreurs dans la ligne Enregistrement de détail
Message d'erreur Description Mauvais nombre de paramètres Ce message est retourné dans les cas suivants : - la ligne est vide
- il manque 1 ou plusieurs paramètres sur la ligne
- il y a un ou plusieurs paramètres en trop sur la ligne
Canal incorrect Les valeurs possibles sont : - SMS
- URL
- INVOICE
Action invalide Les valeurs possibles sont : - PAYMENT
- REGISTER
- REGISTER_PAY
- ASK_REGISTER_PAY
Action invalide pour le formulaire de collecte de données Seule la valeur PAYMENT est acceptée si vous souhaitez utiliser le formulaire de collecte de données (position 13 du fichier). Numéro de téléphone absent Le numéro de téléphone est obligatoire pour le canal SMS. E-mail absent L'adresse e-mail est obligatoire pour le canal MAIL ou si l'action est REGISTER, REGISTER_PAY ou ASK_REGISTER_PAY. Montant absent Le montant ne peut être envoyé à vide. Montant invalide Le montant doit être supérieur à 0 et doit être exprimé dans la plus petite unité de la devise. Montant invalide pour l'action REGISTER Le montant doit être égal à 0 dans le cas de l'enregistrement du moyen de paiement sans paiement. Devise absente La devise ne peut être envoyée à vide. Devise invalide La valeur transmise doit correspondre au code ISO 4217 (code numérique) de la devise de la société. E-mail invalide L'adresse e-mail transmise ne respecte pas le format attendu. Mode de validation invalide Valeurs possibles : 0 ou 1. Date de fin de validité invalide Ne peut pas être antérieure à la date courante et ne peut pas dépasser 90 jours. Taux de TVA invalide Le taux de TVA transmis ne respecte pas le format attendu. Préférence 3DS invalide Les valeurs possibles sont : - "FRICTIONLESS"
- "NO_PREFERENCE"
- "CHALLENGE_REQUESTED"
- "CHALLENGE_MANDATE"